遵循中国注册会计师鉴证业务基本准则和一般原则的要求通过对被审计单位内部控制制度的符合性测试和会计报表相关科目的实质性测试,发挥注册会计师的专业判断能力,对被审计单位的会计报表及相关资料的合法性,公允性及会计处理方法一贯性发表审计意见。我们通过对客户情况的了解,对被审计单位内部控制制度、经营管理中存在的问题,提供专业意见。必要时,我们将出具管理建议书,向被审计单位管理层报告其内部控制制度存在的重大缺陷以及如何完善和改进内部控制制度、提高经营管理水平的参考意见。服务内容有:会计报表、财务收支、经济效益及经济责任的查证审计。涉及经济纠纷、经济案件鉴证审计。企业合并、分立、清算事宜的审计。其他审计及代理业务。
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